Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
Shildrik+
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Башкортостан ЗАО "АММ" г. Уфа
Контактная информация:

Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН

Сообщение Shildrik+ »

При внедрение КСУП "ГАЛАКТИКА" на одно из предприятий столкнулись соследующий проблемой:
Отдел планирования и координации поставок (ОПиКП)и Бухгалтерия используют разную схему привязки платежей по нефтепродуктам. Бухгалтерия не оплачивает в текущем месяце неотфактурованные (нет счета-фактуры) поставки нефтепродуктов, тогда как ОПиКП оплачивает их в текущем месяце полностью.
Для решения данной проблемы было принято использовать две базы!!! таким образом что из ОПиКП (база OPKP) в бухгалтерию (база CENTRAL) поступают ДОГОВОРА, ДО, НАКЛАДНЫЕ, Складские ОРДЕРА, а обратно ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, и АКТЫ на ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ ВЕКСЕЛЕЙ.
и все бы было хорошо если бы не одна проблемка... (;-((
Так как документы предаются без записей в таблице SOPRHOZ, то при пакетном распределении платежей БУХГАЛТЕРИЯ не видет что оплачитвать (не видно ДО и НАКЛАДНЫЕ) а ОПиКП не видет чем оплачивать (ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, АКТЫ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ ВЕКСЕЛЙ).
Документы там становяться видно если войти в эти документы и перевыбрать там КОНТРАГЕНТА...
но если ежедневно передается около 200 докумеенов, то входить в каждый из этих документов и перевыбирать там контраегнтов... ну сами понимаете...
ВОТ и НЕЗНАЮ ЧТО МНЕ ТЕРЬ ДЕЛАТЬ?
П О С О В Е Т У Й Т Е хОтЬ ЧтО НИБУДЬ....
поожайлуста....
m0p3e
Местный житель
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Москва

Re: Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН

Сообщение m0p3e »

А за то что одно сообщение в двух темах, админ может обидеть! :)
Shildrik+
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Башкортостан ЗАО "АММ" г. Уфа
Контактная информация:

Re: Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН

Сообщение Shildrik+ »

Уважаемы адмнистратор не обижайтесь пожайлуста... просто я не знал куда мне этот вопрос задать...
Stranger
Новичок
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Re: Методика двойного учетом через КОРПООБМЕН

Сообщение Stranger »

В одной базе надо работать!
Пусть бухгалтерия формирует проводки
по разнесенным платежам после прихода с/фактур.
Дата проводок совпадает с датой получения с/фактуры.

Не понятно зачем 2 базы.
Для таких вещей и существует оперативный и бухгалтерский
контур.
forummaster
Посетитель
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Смотрите описание назначения форумов

Сообщение forummaster »

<HTML>Надеюсь в дальнейшем с выбором форума "куда мне этот вопрос задать" проблем не возникнет!</HTML>
Ответить