Учет МЦ на складах и в бухучете
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Учет МЦ на складах и в бухучете
Для ввода начальных остатков по складам сформировали приходные складские ордера. 
Теперь нужно отразить (скопировать) эти остатки на 10 счет с аналитикой по МЦ.
Есть ли какой-нибудь штатный прием, чтобы не вводить сальдо по счетам вручную, а использовать для этого уже введенные складские ордера?
И еще вопрос: какие настройки нужно установить (число знаков после запятой в количестве МЦ, округление и т.д.), чтобы в процессе работы максимально снизить число несоответствий между складским и бухучетом МЦ, ну и чтобы всякие "хвосты" после запятой по остаткам не мотались.
			
			
									
						
										
						Теперь нужно отразить (скопировать) эти остатки на 10 счет с аналитикой по МЦ.
Есть ли какой-нибудь штатный прием, чтобы не вводить сальдо по счетам вручную, а использовать для этого уже введенные складские ордера?
И еще вопрос: какие настройки нужно установить (число знаков после запятой в количестве МЦ, округление и т.д.), чтобы в процессе работы максимально снизить число несоответствий между складским и бухучетом МЦ, ну и чтобы всякие "хвосты" после запятой по остаткам не мотались.
Re: Учет МЦ на складах и в бухучете
Можно настроить ТХО какую-нибудь. Только с одной стороны там будет 10 счет, а с другой можно ввести какой-нибудь забалансовый, назвать его типа "для ввода сальдо"
			
			
									
						
										
						Re: Учет МЦ на складах и в бухучете
Насчет ТХО с забалансовым счетом была такая мысль. Смущает только вот что - на этом забалансовом так и будут болтаться остатки, нигде они не помешают в будущем?
А остатков много, тысяч 10 как минимум.
			
			
									
						
										
						А остатков много, тысяч 10 как минимум.
- 
				kirol
 - Посетитель
 - Сообщения: 34
 - Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
 - Откуда: Новосибирск
 - Контактная информация:
 
Re: Учет МЦ на складах и в бухучете
т.к. вы завели остатки складскими ордерами потом вам придется следить за ними при запуске стандартных проверок КОУ и КБУ, т. к. отвязанные складские ордера могут при проверке удалиться и соответственно вы потеряете введенные остатки.
Мы обычно формируем накладные на приход изи производства (из какого-нибудь "левого" подразделения), по ним формируес приходные ордера, а к накладным привязываем ТХО по Дт 10 - Кт какого-нибудь "левого" забалансового счета
			
			
									
						
										
						Мы обычно формируем накладные на приход изи производства (из какого-нибудь "левого" подразделения), по ним формируес приходные ордера, а к накладным привязываем ТХО по Дт 10 - Кт какого-нибудь "левого" забалансового счета
Re: Учет МЦ на складах и в бухучете
Можно делать актом об излишках мц. Это будет и правильней и ТХО привяжете и ордера сформируете.
			
			
									
						
										
						Re: Учет МЦ на складах и в бухучете
По поводу ордеров я оговорился, на самом деле использовали накладные на приход от "Фиктивного контрагента".
Насчет акта об излишках - ценная идея. Я так понимаю, что там не потребуетя вводить никаких "левых" контрагентов или подразделений? А проводки (ТХО) по ним как формировать - так же, через забалансовый счет?
			
			
									
						
										
						Насчет акта об излишках - ценная идея. Я так понимаю, что там не потребуетя вводить никаких "левых" контрагентов или подразделений? А проводки (ТХО) по ним как формировать - так же, через забалансовый счет?
Сальдо по контрагентам
Заодно уж и про ввод сальдо по контрагентам спрошу 
Как эту операцию лучше проделать?
Используется оперативный расчет сальдо по контрагентам, в "Поставщиках-получателях" введен баланс взаиморасчетов, сформированы бухсправки. Чтобы теперь перенести сальдо на счета бухучета, нужно по этим бухсправкам сформировать проводки (опять с использованием забалансовых счетов)? Так? Или есть другие, более изящные и правильные методы?
			
			
									
						
										
						Как эту операцию лучше проделать?
Используется оперативный расчет сальдо по контрагентам, в "Поставщиках-получателях" введен баланс взаиморасчетов, сформированы бухсправки. Чтобы теперь перенести сальдо на счета бухучета, нужно по этим бухсправкам сформировать проводки (опять с использованием забалансовых счетов)? Так? Или есть другие, более изящные и правильные методы?
Re: Сальдо по контрагентам
>2 Ol
Не будут они удаляться, т.к. они не считаются отвязанными ордерами, это просто внешние ордера. Отвязанные, это когда в ордере есть ссылка на накладную, а самой накладной нет. Вот такие ордера удаляются.
			
			
									
						
										
						Не будут они удаляться, т.к. они не считаются отвязанными ордерами, это просто внешние ордера. Отвязанные, это когда в ордере есть ссылка на накладную, а самой накладной нет. Вот такие ордера удаляются.
- 
				Deinis
 - Местный житель
 - Сообщения: 783
 - Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
 - Откуда: Москва
 - Контактная информация:
 
Re: Сальдо по контрагентам
Можно эти ордера разнести обычной ТХО, сформировав проводки по счету 10 и любому корреспондирующему счету на дату, скажем 31/12/2010
Затем рассчитать сальдо по 10 счету на 31/01/2011
Затем отменить разноску ордеров ТХО-шкой и удалить сами ТХО из БД (они уже не нужны).
Сальдо, рассчитанное и сохраненное по 10 счету на 31/01/2011 проапдейтить SQL-ем (выставить нужную ему дату).
			
			
									
						
										
						Затем рассчитать сальдо по 10 счету на 31/01/2011
Затем отменить разноску ордеров ТХО-шкой и удалить сами ТХО из БД (они уже не нужны).
Сальдо, рассчитанное и сохраненное по 10 счету на 31/01/2011 проапдейтить SQL-ем (выставить нужную ему дату).